1.为便于管理,规范内审培训,更好地服务内审人员,江苏省内部审计协会启动新的培训报名系统。
2.2020年3月1日起江苏省内部审计协会的培训班实行24小时网上报名系统。
3.报名成功后,可以通过姓名和身份证号码进行查询,系统将以手机短信的形式通知相关培训事宜。
4.完成您的报名事宜请及时关闭浏览器,防止别人篡改您的信息。
5.如果有特殊情况请与江苏省内部审计协会联系,联系电话:025-58312163。
6.报名查询入口请见本页末端。
主要授课内容:
1.深入学习二十届中央审计委员会第一次会议精神、《第1101号——内部审计基本准则》《内部审计人员职业道德规范》解读 2.新时期内部审计工作重点和发展趋势 3.风险导向内部审计实务 4.研究型审计在内部审计实践中的运用 5.审计整改与审计成果利用 6.审计沟通与审计心理学 7.大数据审计技术与运用 8.案例分析与经验交流
适宜参训人员:
1.各级行政事业单位、企业、社会团体主管审计、内部控制的领导及业务骨干; 2.国家审计、内部审计、社会审计专业工作者; 3.内控、合规、财务、稽核、监审、纪检、监察、巡查等相关人员; 4.CIA、CCSA、CISA 后续教育人员。
师资来源:
高校专业研究领域教授及一线实务专家
1.深入学习二十届中央审计委员会第一次会议精神、《第1101号——内部审计基本准则》《内部审计人员职业道德规范》解读 2.新时代审计的新定位新使命 3.新时代内部审计理论创新 4.新时代内部审计实践创新 5.研究型审计在内部审计实践中的运用 6.经济责任审计实务 7.案例分析与经验交流
1.深入学习二十届中央审计委员会第一次会议精神、《第1101号——内部审计基本准则》《内部审计人员职业道德规范》解读 2.新时期内部审计工作重点和发展趋势 3.研究型审计与内部审计管理 4.内部控制与风险管理审计实务 5.审计沟通与审计心理学 6.经济责任审计实务 7.信息化审计方法与实务 8.案例研讨、经验交流
1.《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》 2.《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》 3.新时期提高经济责任审计工作质量的思路与方法 4.经济责任审计评价与责任界定 5.信息技术与大数据审计 6.案例研讨、经验交流
1.各级行政事业单位、企业、社会团体主管审计、内部控制 的领导及业务骨干; 2.国家审计、内部审计、社会审计专业工作者; 3.内控、合规、财务、稽核、监审、纪检、监察、巡查等相关人员; 4.CIA、CCSA、CISA 后续教育人员。
1.《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》; 2.新时期提高经济责任审计工作质量的思路与方法; 3.经济责任审计评价与责任界定; 4.经济责任审计技术方法; 5.经济责任审计报告编写及审计结果运用; 6.案例研讨、经验交流 。
1.现代内部审计实务 2.内部审计项目管理 3.重大政策跟踪落实审计 4.经济责任审计与责任认定 5.大数据分析与审计 6.案例研讨、经验交流
1.党政机关、国有企事业单位内审内控、财务部门负责人及业务骨干; 2.国家审计、内部审计、社会审计工作者; 3.内控、合规、财务、稽核、监审等相关人员; 4.CIA、CCSA、CISA及会计后续教育人员。
1.《内部审计人员职业道德规范》、《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》、《第2203号内部审计具体准则——信息系统审计》;2.现代内部审计实务;3.内部审计项目管理;4.重大政策跟踪落实审计;5.大数据分析与审计;6.审计质量提升与风险防范;7.案例研讨、经验交流
1.各级行政事业单位、企业、社会团体主管审计、 内部控制的领导及业务骨干;2.国家审计、内部审计、社会审计工作者;3.内控、合规、财务、稽核、监审等相关人员;4.CIA、CCSA、CISA 后续教育人员。
一线实务专家及高校专业研究领域教授
1.《 内部审计人员职业道德规范》、《第 2205 号内部审计具体准则——经济责任审计》、《第 2203 号内部审计具体准则——信息系统审计》; 2.现代内部审计实务; 3.内部审计项目管理; 4.重大政策跟踪落实审计; 5.经济责任审计与责任认定; 6.大数据分析与审计; 7.案例研讨、经验交流。
1.《 内部审计人员职业道德规范》、《第 2205 号内部审计具体准则——经济责任审计》、《第 2203 号内部审计具体准则——信息系统审计》; 2.现代内部审计实务; 3.内部审计项目管理; 4.重大政策跟踪落实审计; 5.大数据分析与审计; 6.审计质量提升与风险防范; 7.案例研讨、经验交流。
1.各级行政事业单位、企业、社会团体主管审计、 内部控制的领导及业务骨干;2.国家审计、内部审计、社会审计工作者;3.内控、合规、财务、稽核、监审等相关人员;2.CIA、CCSA、CISA 后续教育人员。
1.《内部审计人员职业道德规范》、《第2205号内部审计具体准则—经济责任审计》、《第3205号内部审计实务指南—信息系统审计》解读及应用 2.审计方法与技巧 3.审计项目管理 4.风险管理审计实务与分析 5.案例分析研讨、经验交流
1.党政机关、国有企事业单位内审、内控、财务部门负责人; 2.国家审计、内部审计、社会审计工作者; 3.内控、合规、财务、稽核、监审等相关工作人员; 4.CIA、CCSA、CISA及会计后续教育人员。
1.内部控制实质与生态建设 2.内部控制前沿动态及最新规范政策 3.内部控制设计及案例分析 4.内部控制审计及案例分析 5.智能内控、风控体系建设的思路 6.风险管理审计
1.内部审计理论创新与提升审计质量;2.内部审计流程与案例分析;3.大数据分析与审计;4.审计心理学与沟通技巧。
1.党政机关、国有企事业单位内审、内控、财务部门负责人;2.国家审计、内部审计、社会审计工作者;3.内控、合规、财务、稽核、监审等相关工作人员;4.CIA、CCSA、CISA及会计后续教育人员。
具有相关实务专家、一线经验丰富的实务老师、南京审计大学教授
1.经济责任审计制度解读及案例分析;2.经济责任审计的技术方法、责任认定与结果运用;3.从经济责任审计看单位内部控制建设;4.大数据审计技术在经济责任审计中的应用。
南京审计大学、相关实务专家